Browsing by Subject "Auditoría"
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Actividad de Aprendizaje eje 1 Gestión, Admon de Riesgos y Modelos de Control Interno: caso
(2017)Es el planteamiento de una situación mediante un texto o un gráfico, a partir del cual se realiza un desarrollo de las consecuencias que tienen diferentes opciones de abordaje. El caso se cierra con una pregunta de reflexión ... -
Actividad de Aprendizaje eje 1 Gestión, Admon de Riesgos y Modelos de Control Interno: caso 2
(2017)Es el planteamiento de una situación mediante un texto o un gráfico, a partir del cual se realiza un desarrollo de las consecuencias que tienen diferentes opciones de abordaje. El caso se cierra con una pregunta de reflexión ... -
Actividad de Aprendizaje eje 1 Gestión, Admon de Riesgos y Modelos de Control Interno: memonota
(2017)Es una estrategia de asociación y recuperación de contenidos. Consiste en presentar términos o palabras clave enfrentados a una lista de ideas (no definiciones) sobre gestión, admon de riesgos y modelos de control interno. ... -
Actividad de Aprendizaje eje 2 Gestión, Admon de Riesgos y Modelos de Control Interno: caso
(2017)Es el planteamiento de una situación mediante un texto o un gráfico, a partir del cual se realiza un desarrollo de las consecuencias que tienen diferentes opciones de abordaje. El caso se cierra con una pregunta de reflexión ... -
Actividad de Aprendizaje eje 2 Gestión, Admon de Riesgos y Modelos de Control Interno: caso 2
(2017)Es el planteamiento de una situación mediante un texto o un gráfico, a partir del cual se realiza un desarrollo de las consecuencias que tienen diferentes opciones de abordaje. El caso se cierra con una pregunta de reflexión ... -
Actividad de Aprendizaje eje 2 Gestión, Admon de Riesgos y Modelos de Control Interno: memonota
(2017)Es una estrategia de asociación y recuperación de contenidos. Consiste en presentar términos o palabras clave enfrentados a una lista de ideas (no definiciones) sobre gestión, admon de riesgos y modelos de control interno. ... -
Actividad de Aprendizaje eje 3 Gestión, Admon de Riesgos y Modelos de Control Interno: caso
(2017)Es el planteamiento de una situación mediante un texto o un gráfico, a partir del cual se realiza un desarrollo de las consecuencias que tienen diferentes opciones de abordaje. El caso se cierra con una pregunta de reflexión ... -
Actividad de Aprendizaje eje 3 Gestión, Admon de Riesgos y Modelos de Control Interno: lectura
(2017)Es una estrategia que pretende verificar la apropiación que los estudiantes hacen de los principales conceptos, discursos, teorías o metodologías que se desarrollan en un texto relacionado con gestión, admon de riesgos y ... -
Actividad de Aprendizaje eje 3 Gestión, Admon de Riesgos y Modelos de Control Interno: mapa conceptual
(2017)Este recurso es un mapa conceptual acerca de gestión, admon de riesgos y modelos de control interno, el cual le permitirá hacer un análisis de algunos temas que son relevantes en la comprensión de este eje. Se emplea para ... -
Actividad de Aprendizaje eje 4 Gestión, Admon de Riesgos y Modelos de Control Interno: caso
(2017)En este ejercicio se plantea una situación mediante un texto o un gráfico, a partir del cual, se orienta al estudiante a través de preguntas para el análisis del caso gestión, admon de riesgos y modelos de control interno. ... -
Actividad de Aprendizaje eje 4 Gestión, Admon de Riesgos y Modelos de Control Interno: mapa conceptual
(2017)Este recurso es un mapa conceptual acerca de gestión, admon de riesgos y modelos de control interno, el cual le permitirá hacer un análisis de algunos temas que son relevantes en la comprensión de este eje. Se emplea para ... -
Análisis de normas y procedimientos de auditoría y su efectividad en la detección de fraudes y errores en instituciones financieras en Colombia
(Fundación Universitaria del Área AndinaBogotáFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2020-08-21)Los fraudes y errores financieros son muy comunes en todas las entidades, es por esto que se crearon las empresas auditoras con el fin de llevar un control más prejuicioso que les permitirá identificar cuando se ... -
Aprendizajes Adquiridos Gestión, Admon de Riesgos y Modelos de Control Interno
(2017)En este recurso encontrará una síntesis de los aprendizajes adquiridos a lo largo del módulo gestión, admon de riesgos y modelos de control interno. -
Auditoria de la calidad I
(Bogotá: AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina, 2017-12)Dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad se encuentran los componentes que hacen que las Entidades Promotoras de Salud, (EPS) las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las ... -
Auditoria Integral
(Bogotá: AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina, 2017-12)En la actualidad la toma de decisiones se constituye como la actividad más relevante en cualquier entidad, encontrándose soportada en la información que emite dicha organización, es decir, que entre más fiable sea la ... -
Auditoria Pública
(Bogotá: AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina, 2017-12)De acuerdo con Gómez y Carreño (2009), el Control Fiscal sobre los recursos públicos se puede catalogar como un control técnico y autónomo que cumple a lo establecido en la constitución y al ordenamiento legal; sin ... -
Auditoría cambiaria y aduanera
(Bogotá: AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina, 2018-09)Para empezar, recordemos la pregunta del eje: ¿a través de qué instrumentos se regula la labor de comercio exterior? Durante las últimas décadas se ha visto un constante crecimiento por parte de países emergentes, los ... -
Documentación del trabajo de auditor e informe de resultados
(Bogotá: AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina, 2017-12) -
Evaluación del PAMEC para generar estrategia correctivas en la ESE Salud Pereira durante el primer bimestre 2017
(Pereira: AREANDINA. Fundación Universitaria del Área Andina, 2017)El presente trabajo pretende identificar las fallas y barreras que influyen de manera negativa cada criterio establecido por el manual único de acreditación y que llevan a un nivel crítico un proceso determinado, teniendo ... -
Ética y principios vulnerados por la revisoría fiscal en el caso Interbolsa
(Bogotá : Fundación Universitaria del Área Andina , 2020, 2020-08-14)El presente estudio de caso revisa las actuaciones en el ejercicio de la función de la firma Grant Thornton Fast & ABS Auditores Ltda, entidad delegada de fiscalizar el encargo de revisoría fiscal de la compañía Interbolsa ...