AREAANDINA
    • español
    • English
  • English 
    • español
    • English
  • Login
A

Repositorio
Institucional

  • Colecciones Browse Comunities
  • Autor Browse authors
  • Título Browse Titles
  • Fecha Browse Dates
  • Materias Browse subjects
View Item 
  •   DSpace Home
  • Trabajos de Grado
  • Trabajos de Grado Posgrado
  • Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Forense
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Trabajos de Grado
  • Trabajos de Grado Posgrado
  • Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Forense
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Cambiar vista

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsResource TypeThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsResource Type

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

El control interno como mecanismo de prevención de fraudes en el área de tesorería del ese hospital PÍO X la Tebaida.


Cita

Cómo citar

Cómo citar

Miniatura

Thumbnail

Gestores Bibliográficos

Exportar a Bibtex

Exportar a RIS

Exportar a Excel

Buscar en google Schoolar

Buscar en microsoft academic

untranslated

Código QR

Gutiérrez Parra, Jessica Audrey
Henao Quintero, Luis Alberto
Rojas Losada, María Stefany
Sepúlveda Sánchez, Jhonatan

Trabajo de grado - Especialización

Delitos económicosBuscar en Metarevistas
Gestión del riesgo financieroBuscar en Metarevistas
Administración financieraBuscar en Metarevistas

2020-09-05

El objetivo del presente artículo, es realizar un diagnóstico al sistema de control interno para el área de tesorería de la ESE Hospital Pio X de La Tebaida Quindío, para lo cual, y en cumplimiento del rol de investigadores, se dedicó esfuerzo a la identificación de los riesgos, para que analizados desde la perspectiva de revisores y con la ayuda de las diferentes técnicas de auditoría, se describiera el panorama actual del área de tesorería de tal forma que al final de la investigación, se lograra presentar un diagnóstico del sistema de control interno y por ende dejar la evidencia documental de las situaciones de riesgo para su gestión financiera y contable

https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/4063

  • Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Forense [36]

Descripción: Grupo 5-El control interno como mecanismo de prevención de fraudes en el área de tesorería del ese hospital PÍO X laTebaida..pdf
Título: Grupo 5-El control interno como mecanismo de prevención de fraudes en el área de tesorería del ese hospital PÍO X laTebaida..pdf
Tamaño: 305.6Kb

Unicordoba LogoPDFOpen AccessFLIPLEER EN FLIP

Descripción: Grupo 5-El control interno como mecanismo de prevención de fraudes en el área de tesorería del ese hospital PÍO X laTebaida..pdf
Título: Grupo 5-El control interno como mecanismo de prevención de fraudes en el área de tesorería del ese hospital PÍO X laTebaida..pdf
Tamaño: 227.0Kb

Unicordoba LogoPDFOpen AccessFLIPLEER EN FLIP

Show full item record

Communities

  • Acervo Institucional
  • Investigación AREANDINA
  • Contenidos Universidad del Istmo
  • Producción Editorial
  • Publicaciones Académicas
  • Trabajos de Grado

Envíos recientes

    No hay artículos recientes
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
‹›
  • Línea Gratuita Nacional:018000 180099
  • Sede Bogotá:+ (571) 7449191
  • Sede Pereira:+ (576) 3401516
  • Sede Valledupar:+ (575) 5897879
  • Notificaciones administrativas y \o judiciales:secretaria-general@areandina.edu.co
  • Presenta tus inquietudes y recibe asesoría, comunicándote con: Esther Cortes Castro316 834 6419ecortes28@areandina.edu.co
Síguenos
  • Admisiones
  • Programas Presenciales
  • Programas Virtuales
  • Programas Distancia
  • Mesa de ayuda
  • Correo electrónico
  • Noticias
  • Sedes y CSU
  • Trabaje con nosotros
  • Política de Uso y Privacidad
  • EPIC
  • AYRE
  • ULISES
Sistema DSPACE - Metabiblioteca | Metabiblioteca