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dc.contributor.authorGutiérrez Parra, Jessica Audrey
dc.contributor.authorHenao Quintero, Luis Alberto
dc.contributor.authorRojas Losada, María Stefany
dc.contributor.authorSepúlveda Sánchez, Jhonatan
dc.date.accessioned2022-05-18T21:21:38Z
dc.date.available2022-05-18T21:21:38Z
dc.date.issued2020-09-05
dc.identifier.urihttps://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/4063
dc.description: ilustraciones, gráficos, tablas ; 28 cm.spa
dc.description.abstractEl objetivo del presente artículo, es realizar un diagnóstico al sistema de control interno para el área de tesorería de la ESE Hospital Pio X de La Tebaida Quindío, para lo cual, y en cumplimiento del rol de investigadores, se dedicó esfuerzo a la identificación de los riesgos, para que analizados desde la perspectiva de revisores y con la ayuda de las diferentes técnicas de auditoría, se describiera el panorama actual del área de tesorería de tal forma que al final de la investigación, se lograra presentar un diagnóstico del sistema de control interno y por ende dejar la evidencia documental de las situaciones de riesgo para su gestión financiera y contablespa
dc.format.extent19 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherFundación Universitaria del Área Andinaspa
dc.rightsEL AUTOR-ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE-AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Fundación Universitaria del Área Andina actúa como un tercero de buena fe.spa
dc.titleEl control interno como mecanismo de prevención de fraudes en el área de tesorería del ese hospital PÍO X la Tebaida.spa
dc.typeTrabajo de grado - Especializaciónspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.subject.armarcDelitos económicos
dc.subject.armarcGestión del riesgo financiero
dc.subject.armarcAdministración financiera
dc.description.abstractenglishThe objective of this article is to make a diagnosis of the internal control system for the treasury area of the ESE Hospital Pio X de La Tebaida Quindío, for which, and in compliance with the role of researchers, an effort was made to identify risks, so that, analyzed from the perspective of reviewers and with the help of different auditing techniques, the current panorama of the treasury area could be described in such a way that at the end of the investigation, a diagnosis of the control system could be presented internal and therefore leave documentary evidence of risk situations for its financial and accounting management.spa
dc.publisher.place[Lugar sin identificar]spa
dc.relation.referencesNormas Internacionales de Auditoría 315 (15 de diciembre de 2009). http://www.aplicacionesmcit.gov.cospa
dc.relation.referencesNormas Internacionales de Auditoría 200 (15 de diciembre de 2009). http://www.aplicacionesmcit.gov.cospa
dc.relation.referencesNormas Internacionales de Auditoría 210 (15 de diciembre de 2009). http://www.aplicacionesmcit.gov.cospa
dc.relation.referencesNormas Internacionales de Auditoría 230 (15 de diciembre de 2009). http://www.aplicacionesmcit.gov.cospa
dc.relation.referencesNormas Internacionales de Auditoría 250 (15 de diciembre de 2009). http://www.aplicacionesmcit.gov.cospa
dc.relation.referencesNormas Internacionales de Auditoría 300 (15 de diciembre de 2009). http://www.aplicacionesmcit.gov.cospa
dc.relation.referencesNormas Internacionales de Auditoría 330 (15 de diciembre de 2009). http://www.aplicacionesmcit.gov.cospa
dc.relation.referencesNormas Internacionales de Auditoría 500 (15 de diciembre de 2009). http://www.aplicacionesmcit.gov.cospa
dc.relation.referencesNormas Internacionales de Auditoría 570 (15 de diciembre de 2009). http://www.aplicacionesmcit.gov.cospa
dc.relation.referencesNormas Internacionales de Auditoría 800(15 de diciembre de 2009). http://www.aplicacionesmcit.gov.cospa
dc.relation.referencesConstitución Política de Colombia (20 de julio de 1991) artículo 209, http://www.secretariasenado.gov.co/spa
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dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia (2001, 26 de julio) Decreto 1537 de 2001. https://www.funcionpublica.gov.co/spa
dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia (2005, 20 de mayo) Decreto 1599 de 2005. https://www.funcionpublica.gov.co/spa
dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia (1994, 03 de agosto) Decreto 1826 de 1994. https://www.funcionpublica.gov.co/spa
dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia (1999, 4 de noviembre) Decreto 2145 de 1999. https://www.funcionpublica.gov.co/spa
dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia (2000, 4 de diciembre) Decreto 2539 de 2000. https://www.mintic.gov.co/spa
dc.relation.referencesPresidencia de la República de Colombia (1997, 29 de enero) Directiva Presidencial 01 de 1997. https://www.mintic.gov.co/spa
dc.relation.referencesPresidencia de la República de Colombia (1999, 24 de diciembre) Directiva Presidencial 09 de 1999. http://historico.presidencia.gov.co/spa
dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia (2011, 12 de julio) Ley 1474 de 2011. http://www.secretariasenado.gov.co/spa
dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia (1998, 29 de diciembre) Ley 489 de 1998. http://www.secretariasenado.gov.co/spa
dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia (2002, 5 de febrero) Ley 734 de 2002. http://www.secretariasenado.gov.co/spa
dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia (2002, 5 de febrero) Ley 734 de 2002. http://www.secretariasenado.gov.co/spa
dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia (1993, 29 de noviembre) Ley 87 de 1993. http://www.secretariasenado.gov.co/spa
dc.relation.referencesDepartamento Administrativo de la Función Pública (2014). Manual Técnico del Modelospa
dc.relation.referencesEstándar de Control Interno para el estado Colombiano MECI 2014. Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámitesspa
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dc.relation.referencesBonilla, M. (2016). Formación de líderes en auditoría y control interno: buenas prácticas. Derecho y Justicia SAS; SILBEL SAS.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadasspa
dc.thesis.disciplineEspecialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Forensespa
dc.thesis.levelEspecializaciónspa
dc.thesis.nameEspecialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Forensespa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.dcmi-type-vocabularyTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/otherspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/WPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameAbogadospa
dc.description.programAdministración de Empresasspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financierasspa
dc.relation.indexedRedColspa


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